Bogføring og kontoplan

Opdateret

Lær om bogføring og kontoplan i Intega Løn: Dannelse af bilag, ændringer, rapporter, udskrivning, lønafregning, kontonumre, og mere.

I Intega Løn findes et standard bogføringsbilag, som indeholder følgende kolonner:

  • Kontotekst, afdeling, kontonummer, debet- og kreditbeløb.

Alle kontonumre er oprettet i en standard kontoplan, kaldet SD. Kontonumrene kan ikke ændres på denne kontoplan, men for at oprette dine egne kontonumre og tekst skal du kopiere kontoplanen SD og give den et nyt navn, f.eks. A1 og en sigende tekst, f.eks. egen kontoplan.

I lønkørslen dannes bogføringsbilaget hhv. som en HTML-fil og en csv-fil. Filerne hentes i menupunkterne Lønadministration → Udskrifter fra lønkørsel. Det er også muligt at få et bogføringsbilag med specifikationer. Dette kan dannes i menupunkterne Rapporter → Rapporter og i højremenuen vælger du ’Bogføringsbilag med spec.’ for den aktuelle kørsel.

Du kan også tilmelde rapporten, så den afvikles sammen med lønkørslen og kan hentes i menupunkterne Lønadministration → Udskrifter fra lønkørsel.

For kunder der får bogført løndata hos en bogføringscentral, dannes data til bogføringscentralen samtidig med at godkendelse af lønkørslen sker.

Efter en lønkørsel er godkendt, er det stadig muligt at ændre i opsætningen på et bogføringsbilag. Opsætningen kan derefter kontrolleres ved at danne opsætningsrapporten ’Kontrol af bogføring’. Det er ikke muligt at danne et bogføringsbilag eller bogføringsbilag med specifikationer med ændringerne i menupunkterne Rapporter → Rapporter det vil altid være det indhold der oprindelig blev dannet i lønkørslen.

Ønsker du mulighed for at kunne danne et bogføringsbilag under menupunkterne Rapporter → Rapporter efter du har tilrettet din kontoplan, kan du foretage en omkørsel af bogføringen i menupunktet Opsætning → Opsætningsrapporter i højremenuen vælger du ’Omkørsel af bogføring’ når det job er færdig, kan du udskrive nye bogføringsbilag under Rapporter → Rapporter.

Nedenfor er beskrevet, hvorledes du kan ændre kontonumre – og hvordan du opretter nye bogføringsbilag.

Menupunkter til bogføring

  •  Opsætning kontoplan
  • Opsætning kontoplanfelt
  • Opsætning sorteringskode
  • Kontrol af bogføring
  • Arbejdsgiver stamoplysninger – Kontoplan og Sorteringskode
  • Medarbejder ansættelsesforhold – Afv. kontoplan og seks felter.
  • Fordeling af lønudgifter – opsætning af fast omkontering

Kontoplan

Her tilknyttes dine egne finanskonti til de enkelte lønarter.

Kontoplanfelt

Kontoplanfeltet viser de kolonner, du har mulighed for at udvælge til dit bogføringsbilag.

Felterne Aflønning, Stillingskategori, Løngruppe, Afdeling, Udbetalingssted, Valgfri1, Valgfri2, Valgfri3, Valgfri4, Valgfri5, Valgfri6 og medarbejdernummer kan anvendes i bogføringen.

Alle felterne kan indlæses decentralt.

Under menupunkterne Opsætning → Kontoplan → Kontoplanfelt er det muligt at omdøbe kontoplanfeltet til egen tekst. På den måde kommer dine egne tekster som kolonneoverskrifter på bogføringsbilaget.

Du kan omdøbe kontoplanfelterne, så de fremgår af medarbejderens ansættelsesforhold på rapporten medarbejderstamkort, og så vil de fremstå som kolonneoverskrifter på rapporterne vedr. bogføringen

  • Valgfri1
  • Valgfri2
  • Valgfri3
  • Valgfri4
  • Valgfri5
  • Valgfri6

Sorteringskode

Her angives hvilke kontoplanfelter du ønsker udskrevet på bogføringsbilaget, og i hvilken rækkefølge de skal vises. Kolonnen ’Kontotekst’ vil altid ligge først i bogføringsbilaget, ligesom debet- og kreditkolonnerne altid vil ligge til sidst i bogføringsbilaget. Disse felter kan du derfor ikke vælge.

For hvert kontoplanfelt – undtagen det sidste – vil der blive lavet en sammentælling på bogføringsbilaget – en subtotal. Der er dog ingen sub-totaler i .csv versionen (Excel)

Når der anvendes bogføringscentral er rækkefølgen af felterne i sorteringskoden bestemt af den enkelte centrals record-format:

Bankdata

  • Omkostningssted/reg.nr.
  • Kontonr.
  • Omkostningssted/reg.nr. kan lægges i et af felterne på medarbejderens ansættelsesforhold, og sorteringskoden opsættes herefter.

Kontrol af bogføring

Her kan du køre rapporten ’Kontrol af bogføring’, som indeholder de rettelser du har foretaget siden lønkørslen. Rapporten anvender den sorteringskode og kontoplan, der ligger på arbejdsgiver. Rapporten kan dannes, både som HTML-rapport og som csv-fil.

Kundeforhold stamoplysninger

Kunder der har Bankdata som bogføringscentral skal udfylde felterne: 

  • Bruger ID
  • Kunde ID

Arbejdsgiver stamoplysninger

Her angives i feltet ’Kontoplan’, hvilken kontoplan, der ønskes bogført efter. I feltet ’Sorteringskode’ angives, hvilken sorteringskode bogføringsbilaget sorteres efter.

Medarbejder ansættelsesforhold

I feltet ’Afv. kontoplan’ angives en kontoplan, såfremt den aktuelle medarbejder skal bogføres efter en anden kontoplan end den der er angivet på arbejdsgiver stamoplysninger.

Opsætning kontoplan

Alle lønarter som anvendes skal oprettes med et finanskontonummer, til brug for bogføring.

Oprettelse af kontoplan

Der skal ved opstart altid oprettes en ny kontoplan, således at bogføringsbilaget kan tilpasses med egne kontonumre og kontotekster. Dette gøres f.eks. ved danne en rapport som csv-fil med kontoplan SD, tilrette filen og derefter indlæse den i lønsystemet igen, eller ved at kopiere standardkontoplanen i skærmbilledet Kontoplan.

Navnet på din kontoplan kan indeholde 2 karakterer og kan bestå af både tal og bogstaver. Beskrivelsen på en kontoplan kan bestå af 30 karakterer.

 

Sådan opretter du en kontoplan som en kopi af standard kontoplanen:

  1. Gå til Opsætning → Kontoplan → Kontoplan
  2. Angiv SD
  3. Klik på Find
  4. Kopier, klik på Kopier
  5. Angiv en ny betegnelse for kontoplanen, f.eks. A1 samt et sigende kontoplannavn
  6. Angiv Gyldig
  7. Klik på OK

Du kan nu oprette din egen kontoplan.

 

Sådan oprettes en kontoplan via decentral registrering:

  1. Gå til Opsætning → Opsætningsrapporter
  2. Vælg Kontoplaner I højremenuen 
  3. Angiv den kontoplan der skal kopieres fra/tilrettes
  4. Klik på OK
  5. Åben filen.
  6. Gem filen under et andet navn

Derefter tilrettes filen med følgende:

  1. Ret betegnelse og navn til det ønskede, f.eks. A1 og Kontoplan.
  2. Ret kontonumre så de svarer til din egen finanskontoplan
  3. Angiv hvilket kontoplanfelt, der skal anvendes til en evt. gruppekontering (se afsnit 3.2)
  4. Tilret indhold af de forskellige felter på kontoplanlinjerne (se afsnit 3.3)
  5. Feltet Anvendkode skal rettes til 0 (nul) hvis der i feltet står ’Bilag/Central’. Står der i feltet Excel, skal det erstattes med 3.
  6. Indsæt tre kolonner før din kolonne 3 og tilføj følgende oplysninger i de nye felter:
    1. Kundeforholdsnr. – kan ses i højre hjørne af Intega Løn
    2. Blank, kolonne skal blot være der uden værdi
    3. MLE-17-KOPL
  7. Slet første linje med kolonne overskrifter
  8. Indlæs filen som beskrevet i vejledningen Decentral registrering.

Før den nye kontoplan kan anvendes, skal Arbejdsgiver tilpasses

  1. Gå til Arbejdsgiver → Arbejdsgiver stamoplysninger
  2. I feltet Kontoplan, angives din betegnelse f.eks. A1
  3. I feltet Sorteringskode, angives din betegnelse
  4. Klik på Gem

Gruppekontering

Du kan bogføre på forskellige finanskonti på samme lønart, ved at anvende gruppekontering. Gruppen kan f.eks. være Afdeling, hvor forskellige afdelinger skal have bogført f.eks. månedslønnen eller timelønnen på forskellige finanskonti. Gruppekontering anvender et kontoplanfelt som en nøgle til den valgte kontering på den enkelte lønart.

Inden for samme Gruppe og lønart skal samme løbenummer anvendes.

Er der f.eks. opsat forskellige konti for to gruppeværdier på en lønart, vil Intega Løn kunne kontere lønarten på to forskellige linjer.

Følgende felter kan anvendes til gruppekontering:

  • Afdeling
  • Udbetalingssted
  • Stillingskategori
  • Løngruppe
  • Valgfri 1 til Valgfri 6

I feltet ’Gruppe’ på kontoplanlinien er det muligt at udvælge et interval, der skal gruppekonteres.

Sådan tilrettes kontonumrene

  1. Gå til Opsætning → Kontoplan → Kontoplan
  2. Angiv kontoplan
  3. Vælg Kontoplanlinie i højremenuen
  4. Dobbeltklik på den lønart, du ønsker at ændre kontonummeret på
  5. Klik på Gem

Tilpasning af kontonummer kan også gøres med decentral registrering.

 

Følgende felter kan tilpasses i kontoplanlinien:

  • Gruppe/afdeling - her angives den værdi for en gruppe, som ønskes opsat til kontering eller der kan benyttes wildcard ”*” , såfremt flere værdier skal være omfattet af kontoplanlinien.
  • Lønart - her angives den lønart, som ønskes opsat til kontering eller der kan benyttes wildcard ”*”, såfremt flere lønarter skal være omfattet af kontoplanlinien.
  • Lbnr - løbenummer. Starter med 1. Såfremt du ønsker at bogføre samme lønart flere gange, skal hver kontoplanlinie have et nyt løbenummer. Hvis der anvendes gruppekontering, skal benyttes samme løbenummer for alle kontoplanlinier, der er omfattet af gruppekonteringen.
  • D/K – skal lønarten debiteres eller krediteres, angives et D = Debet eller K = Kredit
  • Kontonr. – finanskontonummeret kan max være 20 karakterer.
  • Tekst – tekst, som skal vises på bogføringsbilaget, værdien kan være blank, så anvendes teksten fra Lønartstekst.
  • Afd.kode – skal værdien hentes fra ansættelsesforholdet, angiver du ANS, eller du kan indsætte en konstant på max 6 karakterer eller værdien Blank.
  • Udb.kode – skal værdien hentes fra ansættelsesforholdet, angiver du ANS, eller du kan indsætte en konstant på max 6 karakterer eller værdien Blank.
  • Inputv.kode – værdien i kontoplanen kan være Blank, den kan hentes fra lønarterne 1106,1107,1250,1251 så angives LØNOPL, eller der kan indsættes en konstant på max 10 karakterer
  • Valgfri1 – kan omdøbes i Kontoplanfelt. Skal værdien hentes fra ansættelsesforholdet, angiver du ANS, eller du kan indsætte en konstant på max 10 karakterer eller værdien Blank.
  • Valgfri2 – kan omdøbes i Kontoplanfelt. Skal værdien hentes fra ansættelsesforholdet, angiver du ANS, eller du kan indsætte en konstant på max 10 karakterer eller værdien Blank.
  • Valgfri3 – kan omdøbes i Kontoplanfelt Skal værdien hentes fra ansættelsesforholdet, angiver du ANS, eller du kan indsætte en konstant på max 10 karakterer eller værdien Blank.
  • Valgfri4 – kan omdøbes i Kontoplanfelt. Skal værdien hentes fra ansættelsesforholdet, angiver du ANS, eller du kan indsætte en konstant på max 10 karakterer eller værdien Blank.
  • Valgfri5 – kan omdøbes i Kontoplanfelt. Skal værdien hentes fra ansættelsesforholdet, angiver du ANS, eller du kan indsætte en konstant på max 10 karakterer eller værdien Blank.
  • Valgfri6 – kan omdøbes i Kontoplanfelt. Skal værdien hentes fra ansættelsesforholdet, angiver du ANS, eller du kan indsætte en konstant på max 10 karakterer eller værdien Blank.
  • Medarbejdernummer – Såfremt medarbejdernummeret skal med i bogføringen og vises ud for den pågældende lønart, vælges Ja.
  • Afregnes via – Markering af om lønart afregnes og bogføres via bogføringscentral eller afregning sker med OS og kontering opsættes på kontoplanlinjen. OBS: Vær særligt opmærksom på, at bogføring kan fejle, hvis det ikke angives korrekt om det er via BC eller ej.
  • Modulus – Her kan vælges Bankdata, hvis bogføringscentralen skal tilføje ciffer iht. modulus kontrol til kontonummeret.
  • Anvend kode – Her vælges om kontoplanlinjen skal vises i alle filer og rapporter vedr. bogføringen.

⚠️ OBS: Det er kun er de kontoplanfelter, der er med i Sorteringskoden, der bliver vist og bogført på bogføringsbilaget. Det enkelte felt vil kun blive vist, hvis det er sat op på både Sorteringskode og Kontoplanlinie.

 

Anvendkode:

Anvendkoden angiver, hvordan lønarten skal vises i output. De enkelte poster vil altid indgå i rapporten ’Bogføring med spec’.

Du kan bruge følgende anvendkoder:

  • Bilag / central: Danner datasæt til bogføringscentral, html-fil samt Excel-fil
  • Bilag: Danner html-fil og Excel-fil
  • Central: Danner datasæt til bogføringscentral og Excel-fil
  • Excel: Kun Excel-fil – intet bilag og intet datasæt

Samme lønart kan bogføres flere gange

En lønart kan bogføres flere gange ved at tildele den forskellige løbenumre.

  1. Gå til Opsætning → Kontoplan → Kontoplan
  2. Angiv kontoplankode
  3. Klik på Find
  4. Vælg Kontoplanlinie I højremenuen
  5. Dobbeltklik på lønarten og klik på Kopier
  6. Tilret feltet ’Lbnr’ med værdien 2
  7. Angiv ny finanskonto etc.
  8. Klik på Gem

For bogføring af samme lønart flere gange gentages punkt 4-7 med det antal gange, du ønsker lønarten bogført, hvor du i punkt 5 giver et nyt løbenummer for hver linje.

Ved bogføring af samme lønart flere gange er det vigtigt, at den både debiteres og krediteres, da det ellers vil give en difference på bogføringsbilaget.

Opsætning i intervaller

Det er muligt at anvende ”*” i felterne Gruppe og Lønart som erstatning for en hvilken som helst værdi i feltet der indsættes. Værdien skal altid angives fra højre, f.eks. 91**. Det muliggør, at en kompleks opsætning kan forenkles på eksempelvis intervallerne af grupper og lønarter.

F.eks. hvis en kontoplan er opsat med gruppekontering på Afdeling. En kontoplanlinje, der opsættes med 10** i feltet ’Gruppe’ og 13** i feltet Lønart vil være et udtryk for, at afdelinger i intervallet 1000 til 1099 og lønarterne i intervallet 1300 til 1399 vil blive bogført iht. resten af gruppen. Er der enkelte lønarter eller grupper i intervallet der ikke ønskes bogført på samme måde, kan disse lønarter oprettes i kontoplanen og vil blive bogført forskelligt i forhold til lønarterne i intervallet.

⚠️ OBS: Anvendes * skal antallet af * og karakterer samlet stemme overens. Afdeling 311 findes ikke ved opsætningen 3*, her skal skrives 3**.

Lønafregning/Lønfordeling

Lønafregning / Lønfordeling kan fravælges ved at slette de tilknyttede lønarter i kontoplanen.

Der kan være ønsker til opsætningen af kontoplanen omkring lønafregning og lønfordeling, hvor lønarterne, som standard, er posteret i grupper, der udligner hinanden.

Følgende lønarter indgår i lønfordeling/lønafregning:

Lønafregning / lønfordeling

LønartLøbenr.Debet /
Kredit
Kontonr.Kontonavn 
86511D0000000080Skattefri del jub./fratrædelsesg. 
97961D0000000020A-indkomst uden AM-bidrag 
98001D0000000010A-indkomst kontant
m/AM-bidrag
 
98071D0000000030Pension medarbejder 
98091D0000000040AM-bidrag medarbejder 
98101D0000000050SP-bidrag 
98111D0000000020A-indkomst uden AM-bidrag 
98121D0000000070ATP medarbejder 
98131D0000000090AM bidrag særlig indkomst 
98141D0000000100SP bidrag særlig indkomst 
98231D0000000120Værdi af fri bil 
98201K0000000170Lønfordeling

modpost

 

Personalegoder til beskatning, lønfordeling

LønartLøbenr.Debet / KreditKontonr.Kontonavn 
30001D0000000120Værdi af fri bil 
30011D0000000120Værdi af fri bil 
30021K0000001330Fri bil egenbetaling 
30031K0000001330Fri bil egenbetaling 
30041D0000000190Miljøtillæg 
30171D0000000140Værdi af gruppeliv 
30181D0000000140Værdi af gruppeliv 
30191D0000000140Værdi af gruppeliv regulering 
30201D0000000140Gruppeliv 
30211D0000000140Gruppeliv 
30251D0000000140Gruppeliv 
30261D0000000140Gruppeliv 
30301D0000000150Ulykkesforsikring 
30311D0000000150Ulykkesforsikring 
30321D0000000150Værdi af kritisk sygdom 
30331D0000000150Værdi af kritisk sygdom 
30341D0000000150Værdi af ulykkesforsikring 
30351D0000000150Værdi af ulykkesforsikring 
30361D0000000150Værdi af ulykkesforsikr. regul. 
30391 0000000190Husleje 
30401D0000000160Værdi af fri kost 
30411D0000000160Værdi af fri kost 
30451D0000000150Værdi af kritisk sygdom 
30461D0000000150Værdi af kritisk sygdom 
30501D0000000132Fri telefon 
30511D0000000132Fri telefon 
30521D0000000132Fri telefon 
30531D0000000132Fri telefon 
30541D0000000132Fri telefon 
30551D0000000132Fri telefon 
30561D0000000132Fri telefon 
30571D0000000132Fri telefon 
30581D0000000132Fri telefon 
30601D0000000190Værdi af sundhedsforsikring 
30611D0000000190Værdi af sundhedsforsikring 
30621D0000000190Værdi af sundhedsforsikring 
30631D0000000190Værdi af sundhedsforsikring 
30641D0000000190Værdi af sundhedsforsikring 
30651D0000000190Værdi af sundhedsforsikring 
30951D0000000135Værdi af benzin 
98211K0000000180Personalegoder, ej KONTANT

modpost

 

Jubilæumsgratiale-Fratrædelsesgodtgørelse

LønartLøbenr.Debet / KreditKontonr.Kontonavn
55001D0000000470Jubilæumsgratiale
55011D0000000475Fratrædelsesgodtgørelse
55101D0000000470Jubilæumsgratiale
55111D0000000475Fratrædelsesgodtgørelse
55201D0000000470Jubilæumsgratiale
55211D0000000475Fratrædelsesgodtgørelse
55301D0000000470Jubilæumsgratiale
55311D0000000475Fratrædelsesgodtgørelse
55401D0000000470Jubilæumsgratiale
55411D0000000475Fratrædelsesgodtgørelse
55501D0000000470Jubilæumsgratiale
55511D0000000475Fratrædelsesgodtgørelse
55601D0000000470Jubilæumsgratiale
55611D0000000470Skattefri Beløb Jubi/Fratr.
55621D0000000460Fratrædelsesgodtgørelse
55651D0000000475Fratrædelsesgodtgørelse
98151K0000001270Pension Skyldig
98151D0000000110Pension af Jub/Fratrædelsesg.
86191D0000001180Skyldig AM Bidrag
86491D0000000095AM Bidrag Særlig indkomst
86491K0000000170Lønfordeling
98131D0000000090AM Bidrag Særlig Indkomst
86511D0000000080Skattefri del jub/fratr.Godtg
98201K0000000170

Lønfordeling

 

Negativ løn for perioden

En medarbejder kan i en lønperiode få en negativ løn. Den negativ løn bliver automatisk bogført på lønart 9991 - nettoløn. Ønsker du bogføringen separat kan du oprette lønart 9994 i kontoplanen.

Følgende omtales:
  • Lønart 9994 Kontering nettoløn negativ. Skal oprettes i debet på den konto du har sat på lønart 9991
  • Lønart 9994 Kontering nettoløn negativ. Skal også oprettes i kredit på den konto du ønsker til negativ løn

Bogføring af skyldige poster i et beløb

Ønsker du at bestemte lønarter, som f.eks. skyldige beløb, bogføres samlet - og ikke under forskellige enheder - skal der enten være blank eller indsat en konstant i det/de felter, omkostningerne fordeles efter. Ved blank i nedennævnte felter vil hver lønart blive bogført som et samlet beløb og vises øverst på bogføringsbilaget.

  • Afd.kode
  • Udbet.kode
  • Input.kode
  • Valgfri1
  • Valgfri2
  • Valgfri3
  • Valgfri4
  • Valgfri5
  • Valgfri6

Bogføring af skyldige feriepenge for funktionærer

Bogføringen giver mulighed for at bogføre de løbende opsparede feriepenge på funktionærer, samt feriepenge der udbetales kontant eller afregnes til 3. part.

Det gøres ved at opsætte kontonummer på følgende lønarter:

Husk! at når du bogfør hensættelse af feriepenge eller ferietillæg, er det vigtigt at du får modposteret hensættelsen i forbindelse med udbetaling, fratrædelse eller afholdelse af ferie/ferietillæg.

Følgende omtales:
  • Lønart 4703 - Feriepenge optjent
  • Lønart 4911 - Ferieforbrug dage/Feriepenge
  • Lønart 4914 - Ferieforbrug timer/Feriepenge

Hensættelse af optjente feriepenge - Ferie med løn

Ønsker du at hensætte optjente feriepenge skal følgende lønart oprettes i din kontoplan.

Lønarten oprettes i debet og kredit, det vil sige at du skal oprette to linjer. Én linje med lb.nr. 1, og én linje med lb.nr. 2

  • Lønart 4703 - Feriepenge optjent

Afholdelse af ferie i dage - Ferie med løn

Afholdes ferie med løn i dage, skal følgende lønart bogføres, for at nedskrive hensættelsen af de optjente feriepenge (lønart 4703). 

Lønarten oprettes i debet på balancen og i kredit på resultatopgørelsen, det vil sige at du skal oprette to linjer. Én linje med lb.nr. 1, og én linje med lb.nr. 2 

  • Lønart 4911 - Ferieforbrug dage/Feriepenge

Afholdelse af ferie i timer - Ferie med løn

Afholdes ferie med løn i timer, skal følgende lønart bogføres, for at nedskrive hensættelsen af de optjente feriepenge (lønart 4703).

Lønarten oprettes i debet på balancen og i kredit på resultatopgørelsen, det vil sige at du skal oprette to linjer. Én linje med lb.nr. 1, og én linje med lb.nr. 2

  • Lønart 4914 - Ferieforbrug timer/Feriepenge

Ønskes forskellige lønarter bogført på en samlet linje, skal tekst, kontonummer og resten af opsætningen på kontoplanlinjerne være ens for alle lønarter.

Difference i bogføring

Såfremt der benyttes en eller flere lønarter, der ikke er oprettet i kontoplanen, vil bogføringsbilaget udvise en difference. De lønarter som ikke er med i kontoplanen, skal oprettes på en konteringslinje i den aktuelle kontoplan.

Såfremt en lønkørsel har været godkendt med differencen og du foretager en rettelse af kontoplanen, kan du køre et nyt bogføringsbilag under menupunkterne Opsætning, Kontoplan, Kontoplan og Kontrol af bogføring. Ønsker du et nyt bogføringsbilag er det muligt at bestille en omkørsel af bogføringen hos Intega Løn hotline, hvor der bliver dannet et nyt bogføringsbilag til den nye kontoplan.

Er der difference på et bogføringsbilag kan du evt. danne ’Bogføringsbilag med spec’ og se hvilke medarbejdere der ikke stemmer. Find medarbejdernes lønseddel og kontrollere om de anvendte beløb og lønarter er med i kontoplanen:

  1. Hent bogføringsbilag med spec. fra din lønkørsel
  2. Sorter filen evt. Arbejdsgiver og dernæst medarbejder
  3. Klik på fanen Data
    1. Vælg subtotaler
    2. I feltet Ved hver ændring, vælg Medarbejder
    3. I feltet Anvend funktionen, vælg Sum,
    4. I feltet Subtotaler, vælg debet og kredit
    5. Klik OK
  4. Klik på 2-tallet i venstre side af Excel arket, for at se en subtotal pr. medarbejder
  5. Lave en formel på kolonne 2 minus kolonne 1
  6. Find herefter differencen
  7. Klik på + ud for den medarbejder, hvor der er en difference
  8. Hent lønsedlen for pågældende medarbejder i Intega Løn
  9. Tjek lønarter på lønsedlen om de også er med i bogføringsbilag med spec.
  10. Tilføj evt. manglende lønarter i kontoplanen
  11. Kør omkørsel af bogføring
    1. Gå til Opsætning → Opsætningsrapporter i Intega Løn
    2. Vælg Omkørsel af bogføring i Højremenuen
    3. Angiv kørselsordre
    4. Klik på OK
  12. Når bogføringen er kørt om, kør Rapporten Bogføringsbilag og se om dit bogføringsbilag nu stemmer, ellers start fra punkt 2.

Oprettelse af sorteringskode

Der ligger en standardsorteringskode kaldet 'SD'. Denne kan ikke ændres, men kan kopieres over i egen sorteringskode, eller der kan oprettes en ny sorteringskode.

En sorteringskode kan navngives med 2 karakterer, der kan bestå af både tal og bogstaver. Beskrivelsen af en sorteringskode kan bestå af 30 karakterer.

Der kan sorteres på følgende 11 kontoplanfelter:

  • Afdeling
  • Aflønning
  • Input.Kode – Inputværdikode fra lønart 1106,1107,1250,1251
  • Kontonr – kontonummer fra kontoplan
  • Løngruppe
  • Medarb. - Medarbejdernummer
  • Still.kat. - Stillingskategori
  • Udbetsted – Udbetalingssted
  • Valgfri1
  • Valgfri2
  • Valgfri3
  • Valgfri4
  • Valgfri5
  • Valgfri6

Sådan oprettes en sorteringskode:

  1. Gå til Opsætning → Kontoplan → Sorteringskode
  2. Klik på Ny
  3. Angiv en kode og angiv en tekst
  4. Klik på OK
  5. Vælg Kontoplan feltopbygning I højremenuen 
  6. Klik på Ny
  7. Angiv i feltet Placering 1 og find det kontoplanfelt, du ønsker som placering nr. 1, f.eks. Afdeling.
  8. Klik på Gem

Gentag punkt 5 til 8 for flere kontoplanfelter.

Såfremt du ønsker, at medarbejdernummer skal fremgå af bogføringen, er det muligt at oprette dette kontoplanfelt som det sidste felt i kontoplan feltopbygning.

I Sorteringskoden er det muligt at vælge 'ja' eller 'nej' til sideskift for hver gang, der sker en ændring i det første kontoplanfelt. Det er kun relevant ved anvendelse at html filen.

Ændring af tekst på kontoplanfelt

Der kan ændres tekst på følgende kontoplanfelter til bogføringsbilaget:

  • Afdeling
  • Aflønning
  • Input.Kode – Inputværdikode fra lønart 1106,1107,1250,1251
  • Kontonr – kontonummer fra kontoplan
  • Løngruppe
  • Medarb. - Medarbejdernummer
  • Still.kat. - Stillingskategori
  • Udbetsted – Udbetalingssted
  • Valgfri1
  • Valgfri2
  • Valgfri3
  • Valgfri4
  • Valgfri5
  • Valgfri6

Sådan ændres teksten:

  1. Gå til Opsætning → Kontoplan → Kontoplanfelt
  2. Dobbeltklik på det kontoplanfelt, du ønsker at ændre teksten på
  3. Angiv en ny beskrivelse
  4. Klik på OK

Den tekst, du har angivet, vil optræde både på bogføringsbilaget og bogføringsfilens kolonneoverskrifter.

For felterne Valgfri1 til Valgfri6 vil den tekst, du har angivet, være den tekst der nu vises på Ansættelsesforhold.

Periode på kontoplan

Det er muligt at vælge, hvornår en kontoplan skal være gyldig fra. Denne funktion bør kun anvendes ved skift i dato for anvendelse. Evt. nye lønarter oprettes med startdato fra kontoplanens oprettelse.

Dette gøres således:

  1. Gå til Arbejdsgiver → Arbejdsgiver stamoplysninger
  2. Klik på Ny periode
  3. Angiv en ny periode startdato
  4. Angiv en ny kontoplan
  5. Klik på OK

Intega Løn vil herefter anvende den kontoplan, hvor lønperiodeslut fra disp.datotype har den ældste dato. Dvs. at for lønkørsler, hvor der er forudlønnede og bagudlønnede i samme kørsel, vil den bagudlønnede bestemme kontoplanen.

 

👩‍🏫 Eksempel:

  • Lønperioden for bagudlønnede er:               1.10.XX – 31.10.XX
  • Lønperioden for forudlønnede er:                 1.11.XX – 30.11.XX.

Kontoplanen er periodiseret til at gælde fra 1.10.XX. Da de bagudlønnede har den laveste dato, vil det være de bagudlønnede, der bestemmer, hvilken kontoplan der skal benyttes.

Oprettelse af flere kontoplaner

Det er muligt at have forskellige kontoplaner på forskellige arbejdsgivere. Du kan også have forskellige kontoplaner på udvalgte medarbejdere.

I disse tilfælde oprettes så mange kontoplaner, som der er behov for, og kontoplanerne tilknyttes de forskellige arbejdsgivere eller medarbejdere.

Ved mindre afvigelser på afdeling eller lign. anbefales at anvende gruppe-kontering.

Tildeling af afvigende kontoplan til medarbejder

Det er muligt at have en afvigende kontoplan for en enkelt medarbejder eller for en gruppe af medarbejdere. Tag en kopi af firmaets normale kontoplan således:

  1. Gå til Opsætning → Kontoplan → Kontoplan
  2. Angiv kontoplan
  3. Klik på Find
  4. Klik på Kopier
  5. Angiv en ny kontoplankode, f.eks. 'A2' samt et kontoplannavn
  6. Angiv en ’Gyldighed’
  7. Klik på OK

Ret kontoplanlinierne som beskrevet i punkt 3.3 for de lønarter, hvor konteringen skal ændres. 

Indsæt afvigende konteringskode på Medarbejder → Ansættelsesforhold.

I bogføringen vil konteringen for arbejdsgiver fremkomme samlet, som bestemt i sorteringskoden, mens de medarbejdere, der har afvigende kontering, vil stå på en selvstændig bogføringslinie, hvor de afviger fra resten.

Det er på denne måde muligt at lave en afvigende kontering for en enkelt konto eller for en hel kontoplan.

På rapporten Bogføringsbilag med specifikationer vises hvilken kontoplan der er anvendt på den enkelte medarbejder, så det altid er muligt at få et overblik over, om der er medarbejdere der har tilknyttet en afvigende kontoplan.

Fordeling af lønudgifter

Ønskes udvalgte lønarter fordelt med et fast beløb eller en procentdel, kan dette opsættes på udvalgte medarbejdere.

  1. Gå til Medarbejder og Ansættelsesforhold
  2. Vælg Fordeling af lønudgifter I højremenuen 
  3. Angiv lønarten der ønskes fordelt
  4. Angiv fradato
  5. Angiv tildato (såfremt der ikke angives tildato indsættes 31.12.9999)
  6. Vælg hvilket kontoplantelt der ønskes fordelt til f.eks. Afdeling
  7. Angiv værdi for kontoplanfelt f.eks. Afdelingsnummer
  8. Vælg procent eller beløb og angiv værdi
  9. Klik på OK
  10. Gentag ovenstående såfremt du skal fordele på flere lønarter

Der kan fordeles lønudgifter pr. lønart på følgende kontoplanfelter: 

  • Afdeling
  • Udbetalingssted
  • Valgfri 1
  • Valgfri 2
  • Valgfri 3
  • Valgfri 4
  • Valgfri 5
  • Valgfri 6

For at kontoplanfelterne kan vælges til fordeling af lønudgifter, skal kontoplanfelterne indgå i arbejdsgivers sorteringskode.

Der kan oprettes lønfordeling på de lønarter der findes i rapporten ’Bogføringsbilag med specifikationer’ når du skal sætte fordelingen op på medarbejderen, Det betyder at lønarterne under Personlig satser ikke kan anvendes til fordeling af lønudgifterne.

Inputkontering på udvalgte lønarter

Såfremt enkelte posteringer ønskes bogført på en anden konto er der mulighed for at indsætte en anden konto ved registrering af lønarten. 

Der er mulighed for at anvende inputkontering på følgende kontoplanfelter:

  • Afdeling
  • Udbetalingssted
  • Kontonummer
  • Valgfri1
  • Valgfri2
  • Valgfri3
  • Valgfri4
  • Valgfri5
  • Valgfri6

For at kunne anvende inputkontering skal kontoplanfeltet være med i sorteringskoden. Der vil herefter blive åbnet for felterne ved indtastning i følgende: 

  • Variable lønoplysninger
  • Faste lønoplysninger
  • Fællesregistering, variable lønoplysninger
  • Fællesregistering, faste lønoplysninger

Inputkontering overstyrer en evt. fordeling der er sat op på en lønart hos medarbejderen.

Kontrol af ny opsætning af kontoplan og sorteringskode

For at kunne se de ændringer, du har foretaget på dit bogføringsbilag, det kan f.eks. være ændring af kontonummer eller en anden sortering, er der forskellige muligheder. 

I menupunkterne Opsætning → Kontoplan kan anvendes rapporten:

  • Kontrol af bogføring.

Denne funktion udskriver et bogføringsbilag fra tidligere lønkørsler med den nye opsætning. Dog ikke tidligere end gyldighedsdatoen på kontoplanen. Rapporten anvender den sorteringskode og kontoplan, der står på arbejdsgiver og en evt. afvigende kontoplan på relevante medarbejdere.

Således udskrives Kontrol af bogføring: 

  1. Gå til Opsætning → Kontoplan → Kontrol bogføring
  2. Angiv Kørselsordre
  3. Angiv Arbejdsgivernummer, såfremt der kun ønskes bogføringsbilag på en bestemt arbejdsgiver
  4. Angiv Ja i datafil output, hvis du ønsker en excelfil
  5. Klik på OK

I menuen Opsætning → Opsætningsrapporter kan anvendes rapporten:

  • Kontoplaner

Denne rapport giver et samlet overblik over kontoplanopsætningen.

  1. Gå til Opsætning → Opsætningsrapporter
  2. Vælg Kontoplaner I højremenuen
  3. Angiv kontoplan eller ønsker du en rapport over alle kontoplaner, skal feltet være blankt.
  4. Angiv evt. gyldig pr.
  5. Klik på OK

Udskrivning af bogføringsbilag

Sammen med lønkørslen dannes rapporten ’Bogføringsbilag’ som både html og csv fil. Bogføringsbilaget i den enkelte lønkørsel kan findes ved at se i menupunkterne Lønadministration og Udskrifter fra lønkørsel, og vælge den relevante kørsel.

Rapporten kan også dannes ad hoc ved at gå ind i menupunkterne Rapporter og Rapporter, i højremenuen vælger du ’Bogføringsbilag’. Resultatet af denne rapport vil vise det bogføringsbilag der blev dannet i lønkørslen med mindre der er afviklet en omkørsel.

Rapportens udseende vil afhænge af opsætningen på sorteringskoden og kontoplanen samt evt. Inputkontering.

Bogføringsbilag med specifikationer

Denne rapport kan afvikles sammen med lønkørslen, men er frivillig, og skal tilmeldes under menupunkterne Arbejdsgiver og Arbejdsgiver stamopl. I højremenuen vælger du Rapporterbestilling og angiver en dato for at rapporten skal køre med i fremtidige kørsler. 

Den kan også afvikles ad hoc ved at gå ind i menupunkterne Rapporter → Rapporter. I højremenuen vælger du Bogføringsbilag med spec.

Rapporten har en fast rækkefølge af kolonner. Indholdet af kolonnerne bestemmes af opsætningen på kontoplanen på arbejdsgiver/medarbejder.

F.eks. findes kolonner med hhv. KTO-afdeling og Afdeling. Den første viser evt. inputkontering/konstant i bogføringen, den anden kolonne viser registreringen på medarbejder.  Indholdet i kolonnerne Valgfri 1 – 6 (eller defineret navn fra Kontoplanfelter) vises kun med resultatet fra konteringen.

Kontonummeroversigt fra kontoplan SD

Standardkontoplanen SD ændrer sig løbende i Intega Løn, når der kommer nye lønarter i Lønartskataloget. For at se en oversigt over kontoplan SD, skal du i menuen vælge: 

  1. Gå til Opsætning → Opsætningsrapporter → Kontoplaner
  2. Angiv kontoplan
  3. Angiv Gyldig pr.
  4. Klik på OK

Der dannes nu en fil, med den aktuelle SD-kontoplan.